最新差旅费报销标准表(出差标准)
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1、出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。
2、合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。
3、 第一条 员工出差依下列程序办理:(一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
4、出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
5、(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
6、第二条 出差审核权限:(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。
7、(二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
8、(三)国外出差一律由总经理批准。
9、第三条 出差不得报销加班费。
10、但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。
11、报总部批准后报行政备案。
12、第四条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。
13、第五条 出差费用补助标准:1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。
14、(2)住宿补助按地区划分为三类。
15、一类地区,北京、上海、广州、深圳,150元/天;二类地区,省会城市,120元/天;三类地区,除一类二类以外的其它地区,80元/天。
16、住宿补助按实际住宿天数核发。
17、其它补助为50元/天,按照出差自然天数核发。
18、2. 交通:飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。
19、4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者,自第二十一日起按照规定标准的80%给予报销。
20、5. 若本可购买硬卧票,但购买的硬座票。
21、本着人文的原则,给当事人补贴硬座票价的50%。
22、6.下列费用不得报销:(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条 费用报销程序:所有报销单据报销有效期为3日。
23、当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
24、报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。
25、经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,总经理审批。
26、财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
27、以上仅供参考!。
本文分享完毕,希望对你有所帮助。